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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5758 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 59 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4611.33 ÓLEO DIESEL S10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2026. 7,59 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 ÓLEO DIESEL S10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45-2026. 35.000,00
15/04/2026 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/711723; 001/711411; 001/711438; 001/711412; 001/711558; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. DM. TIAGO LUIS CEOLIN. 6.272,78
20/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.272,78
23/04/2026 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/7172749; 001/712954; 001/713013; 001/712358; 001/712277; 001/712473; 001/712075; 001/712633; 001/712607; 001/713048; 001/712606; 001/713064; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM TIAGO LUIS CEOLIN. 15.123,29
29/04/2026 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/713847; 001/714017; 001/714045; 001/713465; 001/713988; 001/713519; 001/714212; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. 9.339,00
29/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5758/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.123,29
30/04/2026 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/715046; 001/715622; 001/715129; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM TIAGO LUIS CEOLIN. 4.182,24
06/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/713847; 001/714017; 001/714045; 001/713465; 001/713988; 001/713519; 001/714212; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. TIAGO LUIS CEOLIN. 9.339,00
TOTAL 35.000,00 34.917,31 30.735,07
SALDO A PAGAR 4.264,93