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Última atualização realizada em 14/01/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: E DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 582 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Lavagem interna Micro Ônibus 100,00 300,00
3.00 Lavagem externa Micro Ônibus 95,30 285,90
15.00 Lavagem interna de Ônibus 125,00 1.875,00
15.00 Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS 167, 175, 208, 211, 216, 217 e 237 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 52/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº31/2026. 126,25 1.893,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS A SEREM REALIZADAS NOS VEÍCULOS 167, 175, 208, 211, 216, 217 e 237 CFE. DFD Nº 007/2026 TC 52/2024 ORDEM DE SERVIÇO Nº31/2026. 4.354,65
TOTAL 4.354,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.354,65