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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5856 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. 280,00 280,00
1.00 TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. 410,00 410,00
1.00 PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 25/04/2026 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE. DFD Nº 204/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 659/2026. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 CAMA ELÁSTICA GG – 4,27 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. TOBOGÃ INFLÁVEL grande Locação para o período de 04 horas, com monitor. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL Locação para o período de 04 horas, com monitor. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 25/04/2026 DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE. DFD Nº 204/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 659/2026. 910,00
TOTAL 910,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 910,00