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Última atualização realizada em 09/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.99 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO LATERAL REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE. DFD Nº 11/2026 TC 95/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 35/2026. 125,34 500,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO LATERAL REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE. DFD Nº 11/2026 TC 95/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 35/2026. 500,01
20/01/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO LATERAL REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE. DFD Nº 11/2026 TC 95/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 35/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 500,00
20/01/2026 DESCONTO CONCEDIDO NA EMISSÃO DA NFs -0,01
29/01/2026 Pagamento via Retorno Bancário 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00