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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5884 Data de lançamento: 15/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.42 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUÍCA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD SO/FROTAS Nº 162/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 681/2026. 1.000,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUÍCA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD SO/FROTAS Nº 162/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 681/2026. 420,00
22/04/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUÍCA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE DFD SO/FROTAS Nº 162/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 681/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66359351 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. 420,00
29/04/2026 Pagamento de Empenho 5884/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00