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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 5889 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DOS BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE DFD FROTAS/SE Nº 142/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 686/2026. 125,34 877,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Descrição: EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA PARA CONSERTO DOS BANCOS DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE DFD FROTAS/SE Nº 142/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 686/2026. 877,38
TOTAL 877,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 877,38