| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5896 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 66 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,39 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2026. | 81.820,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 12 - ROTEIRO 115 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,39 POR KM RODADO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº66-2025 E 2ºADITIVO AO CONTRATO Nº47-2025 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2026. | 81.820,20 | ||
| TOTAL | 81.820,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 81.820,20 | |||