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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5945 Data de lançamento: 20/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TAEKWONDO PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO DIA 26/04 EM HORIZONTINA, CFE DFD SE /DESPORTO Nº 121/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 699-2026. 6,75 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2026 Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TAEKWONDO PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO DIA 26/04 EM HORIZONTINA, CFE DFD SE /DESPORTO Nº 121/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 62-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 699-2026. 2.700,00
TOTAL 2.700,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.700,00