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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 6089 Data de lançamento: 24/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO EM IMPRESSORAS NA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 130/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 723/2026. 8,41 42,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2026 Garrafa tinta impressora Epson 544 Preto (T544120) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO EM IMPRESSORAS NA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 130/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 723/2026. 42,05
TOTAL 42,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 42,05