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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 613 Data de lançamento: 15/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 195/65R15 DESTINADOS PARA USO NA SPIN Nº226 CFE. DFD Nº 001/2026 ATA 23/2025 ORDEM DE COMPRA Nº49/2026. 277,00 2.216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2026 PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 195/65R15 DESTINADOS PARA USO NA SPIN Nº226 CFE. DFD Nº 001/2026 ATA 23/2025 ORDEM DE COMPRA Nº49/2026. 2.216,00
TOTAL 2.216,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.216,00