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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 652 Data de lançamento: 16/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.41 Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRAS, INTERRUPTORES E SOQUETES REALIZADOS NO FROTA 167 CFE. DFD Nº 501/2025 TC 91/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 76/2026. 143,33 1.348,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2026 Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRAS, INTERRUPTORES E SOQUETES REALIZADOS NO FROTA 167 CFE. DFD Nº 501/2025 TC 91/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 76/2026. 1.348,74
20/01/2026 VALOR REFERENTE CONSERTO DE SINALEIRAS, INTERRUPTORES E SOQUETES REALIZADOS NO FROTA 167 CFE. DFD Nº 501/2025 TC 91/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 76/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 827 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. 1.348,74
TOTAL 1.348,74 1.348,74 0,00
SALDO A PAGAR 1.348,74