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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 654 Data de lançamento: 16/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FROTA 185, CFE DFD SO Nº 18/2025, MEMORANDO SAP Nº 864/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025. 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FROTA 185, CFE DFD SO Nº 18/2025, MEMORANDO SAP Nº 864/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025. 1.750,00
20/01/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FROTA 185, CFE DFD SO Nº 18/2025, MEMORANDO SAP Nº 864/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 64743566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.750,00