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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6817 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1004.17 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 134/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 724/2026. 1,20 1.205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA EMEI ARTHUR KANITZ, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, CFE DFD SE Nº 134/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 724/2026. 1.205,00
TOTAL 1.205,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.205,00