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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6958 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. 140,00 980,00
1.50 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 175/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 740/2026. 125,34 188,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 175/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 740/2026. 1.168,01
07/05/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE DFD SO Nº 175/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 740/2026. LIQUIDADO CFE NF 207, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. 1.168,01
12/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2026 AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA - 35219 1.168,01
TOTAL 1.168,01 1.168,01 1.168,01
SALDO A PAGAR 0,00