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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7101 Data de lançamento: 30/04/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Serviços Comunicação, Energia e Informática
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CENTRO ADMINISTRATIVO, DMD, IMPASI, ARQUITETURA, ALMOXARIFADO E SINE, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026.VALOR MENSAL R$ 2.693,00 (CENTRO ADM) E R$ 253,86 (DEMAIS LOCAIS MENSAL). 37.945,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2026 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS),NOS SEGUINTES LOCAIS: CENTRO ADMINISTRATIVO, DMD, IMPASI, ARQUITETURA, ALMOXARIFADO E SINE, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026.VALOR MENSAL R$ 2.693,00 (CENTRO ADM) E R$ 253,86 (DEMAIS LOCAIS MENSAL). 37.945,44
30/04/2026 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI NOS SEGUINTES LOCAIS: CENTRO ADMINISTRATIVO, DMD, IMPASI, ARQUITETURA, ALMOXARIFADO E SINE, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/372756; 1/372766; 1/372769; 1/372771; 1/372772; 1/381998 ANEXAS E ASSINADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF ABRIL 3.632,36
14/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7101/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.458,00
14/05/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7101/2026 174,36
TOTAL 37.945,44 3.632,36 3.632,36
SALDO A PAGAR 34.313,08

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/04/2026 174,36 2644/2026 Lançada
TOTAL   174,36