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Última atualização realizada em 23/01/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 720 Data de lançamento: 20/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FROTA 188, CFE DFD SO Nº 130/2025, MEMORANDO SAP Nº 864/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025. 681,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FROTA 188, CFE DFD SO Nº 130/2025, MEMORANDO SAP Nº 864/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025. 681,80
20/01/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FROTA 188, CFE DFD SO Nº 130/2025, MEMORANDO SAP Nº 864/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 617 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL LIBERTO LEOMAR FRANKEN. 681,80
TOTAL 681,80 681,80 0,00
SALDO A PAGAR 681,80