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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7244 Data de lançamento: 07/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. 123,33 61,67
0.50 Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 E AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 194/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 775/2026. 133,33 66,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2026 Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VEÍCULOS LEVES de diversas marcas. Contratação de empresa para horas AUTOELÉTRICA para manutenção de VANS, AMBULÂNCIAS E PICAPES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO MONTANA FROTA 200 E AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 194/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 775/2026. 128,34
TOTAL 128,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 128,34