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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 63.149.292 MATHEUS SAUER DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7262 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 9.000 BTUS. 151,56 606,24
1.00 Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 225/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 51/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 787/2026. 159,22 159,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 9.000 BTUS. Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 225/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 51/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 787/2026. 765,46
15/05/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NO CAPS, CFE DFD SS Nº 225/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 51/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 787/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL MARINILSE A. BATTISTEL. 765,46
TOTAL 765,46 765,46 0,00
SALDO A PAGAR 765,46