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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 7264 Data de lançamento: 08/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.20 LOTE 03 - BOLOS 29,38 270,30
13.00 LOTE 07 – SALADA DE FRUTA 5,00 65,00
13.00 LOTE 10 - Sanduíche 3,50 45,50
0.50 LOTE 15 - Cueca virada 25,00 12,50
0.70 LOTE 16 - Waffle EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA DO CAPS, CFE DFD SS Nº 214/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 789/2026. 39,90 27,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2026 LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA LOTE 10 - Sanduíche LOTE 15 - Cueca virada LOTE 16 - Waffle EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA DO CAPS, CFE DFD SS Nº 214/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 789/2026. 421,23
TOTAL 421,23 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 421,23