Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. VIGÊNCIA: 31/12/2026. |
3.700,00 |
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| 11/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15143 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 20.02. |
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58,50 |
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| 13/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15171 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA DIA 24.02 |
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58,50 |
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| 13/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15171 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA DIA 24.02 |
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275,25 |
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| 13/03/2026 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-58,50 |
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| 16/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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275,25 |
| 16/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
58,50 |
| 25/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15196 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. ENTREGA 03/03. |
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244,62 |
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| 25/03/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15222 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 10/03. |
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99,01 |
|
| TOTAL |
3.700,00 |
677,38 |
333,75 |
| SALDO A PAGAR |
3.366,25 |