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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SAMUEL PADOVAM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7293 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Purificador De Água Soft Star, Vida Útil Do Elemento Filtrante: 4.000 Litros, Tensão:220v - 60hz, Capacidade De Refrigeração: 2,2 Litros/Hora. Cor Branca ou Prata. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 043/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 801/2026. 740,00 3.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 Purificador De Água Soft Star, Vida Útil Do Elemento Filtrante: 4.000 Litros, Tensão:220v - 60hz, Capacidade De Refrigeração: 2,2 Litros/Hora. Cor Branca ou Prata. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE DFD SAP Nº 043/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2026 E ORDEM DE COMPRA 801/2026. 3.700,00
TOTAL 3.700,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.700,00