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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7303 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 119-26-IBR-MEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2026. 215,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 119-26-IBR-MEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2026. 215,14
11/05/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET DISPONIBILIZADO JUNTO A 4ª SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS DE IBIRUBÁ CFE MEMORANDO SF 119-26-IBR-MEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2026. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 551/2741282; 551/54101200 ANEXAS E AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DA FAZENDA JAIR L SCORTEGAGNA. 215,14
TOTAL 215,14 215,14 0,00
SALDO A PAGAR 215,14

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/05/2026 10,32 2776/2026 A Lançar
TOTAL   10,32