| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015 |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 16 DE MAIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2026. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 16 DE MAIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2026. | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||