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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDINEI SANTANA 92174310015

Dados do Empenho
Número do empenho: 7307 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 16 DE MAIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2026. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 16 DE MAIO NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD STASH Nº 046/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 135/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2026. 320,00
TOTAL 320,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,00