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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 732 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.64 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARA BRISA TRASEIRO DE VEICULO MOBBI IXA 2294 DEVIDO DANO OCASIONADO DURANTE ROÇADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.DFD Nº 019/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 91/2026 110,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARA BRISA TRASEIRO DE VEICULO MOBBI IXA 2294 DEVIDO DANO OCASIONADO DURANTE ROÇADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.DFD Nº 019/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 91/2026 400,00
30/01/2026 VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARA BRISA TRASEIRO DE VEICULO MOBBI IXA 2294 DEVIDO DANO OCASIONADO DURANTE ROÇADA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.DFD Nº 019/2026 ORDEM DE SERVIÇO Nº 91/2026. LIQUIDADO CFME NF 472/2026 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV MARCIO G. NEVES E PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. 400,00
05/02/2026 Pagamento via Retorno Bancário 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00