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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 7399 Data de lançamento: 12/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 35,73 214,40
10.00 Cartucho compatível com impressora Ricoh SP 377 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE DFD SS Nº 223/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 819/2026. 43,72 437,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2026 Toner compatível com impressora Samsung SCX 3200 Cartucho compatível com impressora Ricoh SP 377 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE DFD SS Nº 223/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2024 E ORDEM DE COMPRA 819/2026. 651,64
TOTAL 651,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 651,64