| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 7462 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1372.00 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EXCLUSIVO ME/EPP | 5,99 | 8.218,28 |
| 372.00 | Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (100%), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 2rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOX Nº 015/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 858/2026. | 3,54 | 1.316,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EXCLUSIVO ME/EPP Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (100%), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 2rolos de 60 toalhas medindo 20x22 cm. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOX Nº 015/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E ORDEM DE COMPRA 858/2026. | 9.535,16 | ||
| 25/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE DFD ADM/ALMOX Nº 015/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4823 ANEXA E ATESTADA PELA FSCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 9.535,16 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.420,74 | ||
| 29/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7462/2026 | 114,42 | ||
| TOTAL | 9.535,16 | 9.535,16 | 9.535,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2026 | 114,42 | 4056/2026 | Lançada |
| TOTAL | 114,42 |