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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RVICENTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7481 Data de lançamento: 15/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL (FROTA 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-2025 DO COMAJA, CONTRATO Nº 64-2026. 2.438,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2026 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL (FROTA 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003-2025 DO COMAJA, CONTRATO Nº 64-2026. 2.438,00
TOTAL 2.438,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.438,00