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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7497 Data de lançamento: 15/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.25 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de TRATORES E MÁQUINAS PESADAS de diversas marcas. 198,60 1.439,85
10.85 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 871/2026. 125,34 1.359,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2026 Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de TRATORES E MÁQUINAS PESADAS de diversas marcas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR FROTA 191, CFE DFD SO Nº 201/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 871/2026. 2.799,79
TOTAL 2.799,79 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.799,79