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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7645 Data de lançamento: 21/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO FROTA 213, CFE DFD FROTAS Nº 220/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE COMPRA 910/2026. 26,67 26,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO FROTA 213, CFE DFD FROTAS Nº 220/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE COMPRA 910/2026. 26,67
TOTAL 26,67 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 26,67