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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7676 Data de lançamento: 22/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2027. ESTIMADO PARA 3 MESES. 38.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2027. ESTIMADO PARA 3 MESES. 38.550,00
29/05/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2027. ESTIMADO PARA 3 MESES. LIQUIDADO CFE NF 1777, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. 3.212,50
29/05/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,14 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2023 E 6ºADITIVO AO CONTRATO Nº77/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2027. ESTIMADO PARA 3 MESES. LIQUIDADO CFE NF 1776, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF MAIO. 2.530,00
03/06/2026 Pagamento via Retorno Bancário 3.029,39
03/06/2026 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7676/2026 106,01
03/06/2026 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7676/2026 77,10
03/06/2026 Pagamento via Retorno Bancário 2.530,00
TOTAL 38.550,00 5.742,50 5.742,50
SALDO A PAGAR 32.807,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/05/2026 106,01 3349/2026 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/05/2026 77,10 3349/2026 Lançada
TOTAL   183,11