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Última atualização realizada em 18/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 768 Data de lançamento: 22/01/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ESCOVAS ROBINSON SOFT LILAS 8,83 132,45
10.00 ESCOVAS ROBINSON RIGIDA AZUL 8,78 87,80
20.00 ESCOVAS ROBINSON ULTRASOFT ROSA 8,59 171,80
6.00 KIT POLIDOR DIAMANTADO ESPIRAL SWIVEL 1921 CA .1 Polidor Swivel 9150 + 1 Polidor Swivel 9837 174,83 1.048,98
5.00 TIRA DE LIXA EPIGLOSS – Embalagem com 1 rolo de tira de lixa cor rosa com 3m 83,04 415,20
5.00 TIRA DE LIXA EPIGLOSS- Embalagem com 1 rolo de tira de lixa com azul com 3m 83,36 416,80
2.00 AZUL DE METILENO PARA LASERTERAPIA PDT 5%.Azul de Metileno Chimiolux -DMC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT POLIDOR E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS CFE. DFD Nº 26/2026 ATA 24/2025 ORDEM DE COMPRA Nº94/2026. 228,40 456,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2026 ESCOVAS ROBINSON SOFT LILAS ESCOVAS ROBINSON RIGIDA AZUL ESCOVAS ROBINSON ULTRASOFT ROSA KIT POLIDOR DIAMANTADO ESPIRAL SWIVEL 1921 CA .1 Polidor Swivel 9150 + 1 Polidor Swivel 9837 TIRA DE LIXA EPIGLOSS – Embalagem com 1 rolo de tira de lixa cor rosa com 3m TIRA DE LIXA EPIGLOSS- Embalagem com 1 rolo de tira de lixa com azul com 3m AZUL DE METILENO PARA LASERTERAPIA PDT 5%.Azul de Metileno Chimiolux -DMC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT POLIDOR E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS CFE. DFD Nº 26/2026 ATA 24/2025 ORDEM DE COMPRA Nº94/2026. 2.729,83
TOTAL 2.729,83 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.729,83