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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7692 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro veicular da frota municipal, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. 1.033,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro veicular da frota municipal, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. 1.033,49
25/05/2026 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SE B FROTA Nº194, PLACA IYP5984, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 14-2023 E 11º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023, DFD SS Nº 254/2026. LIQUIDADO CFE APÓLICE Nº 01.31.0168355 E BOLETO ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO J SCHNEIDER. 1.033,49
25/05/2026 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -1.033,49
25/05/2026 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VLR INCORRETO -1.033,49
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00