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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 66.348.443 THIAGO DE MATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas 62,73 627,30
5.00 Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 204, 151, 140, 119, 236 E 249, CFE DFD SO Nº 229/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 939/2026. 101,99 509,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 204, 151, 140, 119, 236 E 249, CFE DFD SO Nº 229/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 939/2026. 1.137,25
TOTAL 1.137,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.137,25