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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7721 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.28 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PARAFUSOS, CATRACAS, REPAROS, PORCAS)PARA MANUTENÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FROTA 133, CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETE FROTA 204, CFE DFD SO Nº 232/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 954/2026. 1.000,00 1.282,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PARAFUSOS, CATRACAS, REPAROS, PORCAS)PARA MANUTENÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS: CAMINHÃO FROTA 133, CAMINHÃO FROTA 155 E CAMIONETE FROTA 204, CFE DFD SO Nº 232/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 954/2026. 1.282,41
TOTAL 1.282,41 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.282,41