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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7724 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HELICE 9 PAS - RG140B MOTONIVELADORA) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 72,50% NO ITEM 4, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FROTA 157, DFD SO Nº 230/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 1.334,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HELICE 9 PAS - RG140B MOTONIVELADORA) CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 72,50% NO ITEM 4, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FROTA 157, DFD SO Nº 230/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 1.334,32
TOTAL 1.334,32 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.334,32