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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8561 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA PARA OBRAS DO CAPS E UBS BAIRRO CHÁCARA PARA DEMANDA NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES Nº 640, 680 E 700 CFE.MEMORANDO 247/26. 4.916,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA PARA OBRAS DO CAPS E UBS BAIRRO CHÁCARA PARA DEMANDA NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES Nº 640, 680 E 700 CFE.MEMORANDO 247/26. 4.916,73
27/05/2026 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA PARA OBRAS DO CAPS E UBS BAIRRO CHÁCARA PARA DEMANDA NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES Nº 640, 680 E 700 CFE.MEMORANDO 247/26. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. 4.916,73
08/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8561/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 4.916,73
TOTAL 4.916,73 4.916,73 4.916,73
SALDO A PAGAR 0,00