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Última atualização realizada em 05/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 8566 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.97 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHAS DE PORTA, ALAVANCA, CABOS, FECHADURAS) PARA MANUTENÇÕES NO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 E CONSERTO DA ESCADA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE DFD SO/FROTAS Nº 234/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE COMPRA 968/2026. 1.000,00 965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BORRACHAS DE PORTA, ALAVANCA, CABOS, FECHADURAS) PARA MANUTENÇÕES NO VEÍCULO FIESTA FROTA 147 E CONSERTO DA ESCADA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE DFD SO/FROTAS Nº 234/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE COMPRA 968/2026. 965,00
TOTAL 965,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 965,00