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Última atualização realizada em 05/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BARONESA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8592 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 BARBANTE DE ALGODÃO 24 fios. RL com 500m. (EXCLUSIVA ME/EPP) 25,64 666,64
640.00 BLOCO AUTO-ADESIVO 3x6,5 (tipo Post-it) (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 176/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 989/2026. 2,75 1.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 BARBANTE DE ALGODÃO 24 fios. RL com 500m. (EXCLUSIVA ME/EPP) BLOCO AUTO-ADESIVO 3x6,5 (tipo Post-it) (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CFE DFD SE Nº 176/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 989/2026. 2.426,64
TOTAL 2.426,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.426,64