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Última atualização realizada em 05/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8594 Data de lançamento: 28/05/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.16 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA AXIAL, COXIM TENSOR E COXIM DE MOTOR) PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD FROTAS Nº 239/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 982/2026. 1.000,00 1.159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA AXIAL, COXIM TENSOR E COXIM DE MOTOR) PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD FROTAS Nº 239/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 9/2026 E ORDEM DE COMPRA 982/2026. 1.159,00
TOTAL 1.159,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.159,00