| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 8798 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 137/2026. | 3.588,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 137/2026. | 3.588,84 | ||
| 29/05/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº57/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 137/2026. LIQUIDADO CFE NF 3479, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO M. DE OLIVEIRA. REF MAIO. | 3.588,84 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.588,84 | ||
| TOTAL | 3.588,84 | 3.588,84 | 3.588,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||