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Última atualização realizada em 29/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho
Número do empenho: 8938 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Bolo Doce pronto com cobertura de brigadeiro ou leite condensado ou goiabada ou coco 33,94 203,64
3.00 Bolo salgado de frango ou carne moida ou legumes, 33,96 101,88
40.00 Pastel de massa caseira assado, 1,67 66,80
40.00 Mini pizza: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NOS DIAS 24/06, 29/07 E 26/08, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 232/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 1001/2026. 1,67 66,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 Bolo Doce pronto com cobertura de brigadeiro ou leite condensado ou goiabada ou coco Bolo salgado de frango ou carne moida ou legumes, Pastel de massa caseira assado, Mini pizza: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERECIDO DURANTE CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NOS DIAS 24/06, 29/07 E 26/08, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 232/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 1001/2026. 439,12
TOTAL 439,12 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 439,12