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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007

Dados do Empenho
Número do empenho: 8947 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.12 Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 273/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1014/2026. 120,00 374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 273/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1014/2026. 374,00
15/06/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 273/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1014/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. 374,00
TOTAL 374,00 374,00 0,00
SALDO A PAGAR 374,00