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Última atualização realizada em 17/06/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 8960 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA PORTA DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1019/2026. 110,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA PORTA DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1019/2026. 385,00
11/06/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA PORTA DO ÔNIBUS FROTA 217, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1019/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEO DE ALMEIDA. 385,00
TOTAL 385,00 385,00 0,00
SALDO A PAGAR 385,00