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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8963 Data de lançamento: 08/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.29 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, CFE DFD SO Nº 256/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1021/2026. 1.000,00 1.286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, CFE DFD SO Nº 256/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1021/2026. 1.286,00
16/06/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 232, CFE DFD SO Nº 256/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 97/2025 E ORDEM DE COMPRA 1021/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2508 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. 1.286,00
TOTAL 1.286,00 1.286,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.286,00