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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9027 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.12 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO MOLA, SUPORTE MOLA, MOLAS, PINOS) PARA MANUTENÇÃO E SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE DFD FROTAS Nº 268/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 1048/2026. 1.000,00 3.124,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALÇO MOLA, SUPORTE MOLA, MOLAS, PINOS) PARA MANUTENÇÃO E SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO FROTA 186 PLACA IXM 9604, CFE DFD FROTAS Nº 268/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE COMPRA 1048/2026. 3.124,42
TOTAL 3.124,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.124,42