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Última atualização realizada em 12/07/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TRANSQUINZE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9044 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 19 - 131 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,03 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. 85.660,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 19 - 131 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,03 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. 85.660,90
30/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 19 - 131 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,03 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 169, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 301,80
30/06/2026 VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 19 - 131 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,03 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 170, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 13.178,60
06/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 19 - 131 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,03 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 169, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 294,25
06/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9044/2026 7,55
06/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 19 - 131 KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,03 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 80/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 170, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. 12.849,13
06/07/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9044/2026 329,47
TOTAL 85.660,90 13.480,40 13.480,40
SALDO A PAGAR 72.180,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/06/2026 7,55 4211/2026 Lançada
ISS 30/06/2026 329,47 4216/2026 Lançada
TOTAL   337,02