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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9083 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A)
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Assesssoria de Imprensa - Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Meia Página em página ímpar interna - colorido 710,00 710,00
1.00 Meia Página em página ímpar interna - preto e branco 580,00 580,00
1.00 Meia Página em página par interna - colorido 690,00 690,00
1.00 Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO INFORMATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO, NAS EDIÇÕES DE 01/05, 08/05, 15/05 E 22/05, CFE DFD IMPRENSA Nº 024/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1061/2026. 1.440,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 Meia Página em página ímpar interna - colorido Meia Página em página ímpar interna - preto e branco Meia Página em página par interna - colorido Página inteira em página par interna - colorido EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO INFORMATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO, NAS EDIÇÕES DE 01/05, 08/05, 15/05 E 22/05, CFE DFD IMPRENSA Nº 024/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 131/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1061/2026. 3.420,00
TOTAL 3.420,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.420,00