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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9090 Data de lançamento: 15/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 55 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício ¬ Sulfite 75g/m² Blocos com 50 folhas ¬ modelo em anexo item 28 – impressão em preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 239/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1068/2026. 1,70 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2026 Receituário Médico Simples: Tamanho meio ofício ¬ Sulfite 75g/m² Blocos com 50 folhas ¬ modelo em anexo item 28 – impressão em preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 239/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1068/2026. 510,00
TOTAL 510,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 510,00