O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006

Dados do Empenho
Número do empenho: 9186 Data de lançamento: 17/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, 150,00 1.500,00
8.67 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 292/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1085/2026. 150,00 1.300,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2026 Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 292/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1085/2026. 2.800,50
20/07/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALHAS NO ESF JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 292/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1085/2026. LIQUIDADO CFE NF 80, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ROGERIO DE OLIVEIRA E PELAS FISCAIS DO CONTRATO MARIELE PERES E CLAUDIA BELLO. 2.800,50
28/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9186/2026 FABIO GIACOMOLLI 00161873006 - 28049 2.800,50
TOTAL 2.800,50 2.800,50 2.800,50
SALDO A PAGAR 0,00