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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9240 Data de lançamento: 19/06/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, DFD FROTAS Nº 287/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 1.707,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP CFE DESCRIÇÃO NA TABELA "TRAZ VALOR" APLICADO O DESCONTO DE 71,50% NO ITEM 3, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 217, DFD FROTAS Nº 287/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009-2026. 1.707,26
TOTAL 1.707,26 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.707,26